職位詳情
崗位職責:
根據年度審計計劃,全面負責集團內部各項審計工作,牽頭開展審計工作;
擬定并完善審計制度和工作流程,制訂集團年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
負責組織督查、評價公司內控體系的有效性、健全性,監督違反國家財經法規行為和非正常經濟的行為;
負責組織對公司財務收支及有關經濟活動的合法、合規、真實和完整性的檢查、監督和評價;
在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改;
負責與外部審計機構進行溝通,配合外部審計部門和審計機構的審計工作;
負責審計項目的整體把關,分配審計工作任務、出具內部審計報告;
協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力,并負責對下屬人員工作輔導、業務指導。
任職資格:
1.審計、會計、財務管理等相關內容專業本科及以上學歷,碩士優先;
2.具有本行業同等規模單位擔任審計部相關職務的經歷,從事審計工作3年以上;
3.熟悉審計部的各項工作流程及法規政策,熟悉國家及上市公司關于財務會計、審計的相關政策、法規;
4.熟練掌握審計各模塊相關知識;精通審計、內控、財務管理知識等;
5.具有CPA、CIA、ACCA等相關資格證書。
福利待遇
周末雙休+五險一金+定期體檢+公司團建+節日福利+司齡補助+證書補助
公司基本信息
100-499人
計算機服務